LEI Nº 918, DE 28 DE DEZEMBRO
DE 1973
DISPÕE
SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA CONTADORIA MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER
FAZE A DESPESAS REALIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.
TEREZA CURY NOGUEIRA, Prefeito Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba. FAÇO SABER que a
Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto
na Contadoria Municipal um crédito especial da quantia de Cr$ 58.677,07
(cinqüenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete cruzeiros e sete centavos),
destinados a fazer face as despesas realizadas em exercícios anteriores, nas
seguintes codificações:
3.1.1.1.09 – DIFERENÇAS DE
CÁLCULOS S/OS AUMENTOS DE VENCIMENTOS, ADICIONAIS E VANTAGENS DO PESSOAL FIXO,
DOS EXERCÍCIOS DE 1970 A 1973.
Diferença a ser paga aos
funcionários, referente ao erro de cálculo para menos, sobre os
Aumentos por leis, abrangendo os
exercícios de 1970 a 1973, conforme relação elaborada
p/Departamento
Pessoal..................................................................................................................35.015,00
3.1.2.0.09 – MATERIAL DE CONSUMO
CIA. IND. ZORNITA EQUIPAN. DE
GERÊNCIA
Fornec. em 10-12-70 – Nota
11.594:
200 notas de empenho ref. Nº 1................................... 40,00
400 notas Pref. ref. 2 Esp. D....................................... 83,20
Imposto................................................................... 18,48
Fornec. em 29-09-71 – nota 16508:
200 mapas de Pref. ref. 2 Esp. D.................................. 48,40
1 bloco fls. Diário red. A-1101...................................... 22,00
2 cxs. fita suplementar ref. 46-D.................................. 66,00
2 cxs. fita suplementar ref. 46-S.................................. 66,00
Imposto................................................................... 30,36
Despesa...................................................................
9,00 383,44
NORBRASITE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
S.A.
Fornec. em 17-02-72 – nota
058524:
12 fitas celulose Escoth 12x33...................................... 56,76
100 pastas suspensas evidente
alfa............................... 265,20
40 Stencil Atom. Cap. B.R. Cest.................................... 47,88
Imposto................................................................... 46,96
Fornec. em 19-02 – Nota 058648:
2 umedecedor de dedos evidente.................................. 5,70
100 pasta suspensa evidente alta F.E............................. 265,62
12 borrachas solvente gem.......................................... 12,00
12 cxs 50 gelast evidente 38 janela............................... 68,64
6 fitas ALM esc. 6 evidente.......................................... 37,62
Imposto................................................................... 61,69 868,08 1,251,51
CENTRO DE COMUNICAÇÕES PAULISTA LTDA “CONCEPAL”
Fornec. em 09-11-71 – nota 7618
8 aparelhos telefônicos B.C.......................................... 1.080,00
Fornec. em 21-11-71 – nota 7830:
2 telefônicos a magneto.............................................. 570,00
12 pilhas p/telefone.................................................... 108,00
1 protetor de linha...................................................... 40,00 1.798,00 1.798,00
3.1.3.0.19 – SERVIÇOS DE TERCEIROS
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
Fornec. em 30-12-1970 – fatura 443/5109-1270
Valor dos materiais substituídos na rede de iluminação
Pública durante o mês de novembro de 1970........................ 507,56 507,56
3.1.4.0.09 – ENCARGOS DIVERSOS
MOTEL CLUB MINAS GERAIS S/A
Notas de hospedagens nºs 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 6962
de 29/04 e 10/5, 22/3, 31/5, 10/6e 14/6/72, respectivamente,
ref. a hospedagem do Sr. Oswaldo Reubaud Câmara, ministrando
um curso de artesanato, conf. Ofício do ex-Prefeito Sylvio
Luiz dos
Santos de nºs 199/72 e 214/72.......................................... 1.922,00 1.992,00
EDITORA DE GUIAS LTB S/A.
Contrato assinado em 07-08-72 para vigorar de janeiro a
dezembro
De 1973, referente aos anúncios dos telefones das seções e
Dependências da Prefeitura, incluindo o Grupo Escolar do
Tingá ..... 1.356,00 1.356,00
COMP. TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DE S.PAULO
Pedido de autorização de serviço de 30-05-72, refer. a
gastos
Extras com materiais e mão de obra p/instalação de um
telefone
No Grupo Escolar do Tingá........................................... 5.502,00
..............................................................................
Fornecimento de um terminal telefônico nº 4-724, instalado
no
Grupo Esc. do Tingá.................................................... 1.000,00 6.502,00 6.502,00
DEROSSE RICARDO PINTO
Fornec. em 03-02-73 – nota 994:
Trata-se de 368 almoços e 368 jantares a Cr$ 8,00 p/o
Destacamento
Policial (reforço p/a temporada de jan. e fev./73), cujo
valor total da
Despesa haveria necessidade de Tomada de Preços e não de
Convite
Que foi feito sob o nº 9/72................................................ 5.888,00 5.888,00
CELLULA MATER IND. GRÁFICA E JORNALÍSTICA S/A
Publicações constantes nas faturas abaixo cujos empenhos não
foram
Feitos nas devidas épocas:
Fatura nº 3590 de 30/11/70 – leis 813 e 916/70 – Dec. 29/70
e
Edital 2/70..................................................................... 682,00
Fatura nº 3886 – 30/12/70 – Leis 817-21/70 e Decreto 31/70 1.552,00
Fatura nº 3930 de 28/12/70 – Diário da Justiça..................... 50,00
Fatura nº 4603 de 31/05/71 – Saudação 15º Congr.E.Municipal 100,00
Fatura nº 4603-A de 31/05/71 Dec. 15 a 17/71..................... 108,00
Fatura nº 4603-B de 31/05/71 Lei 837/71 e Dec. 1/71............ 40,00
Fatura nº 5024-C de 30/08/71 Lei 838/71............................ 1.400,00
Fatura nº 5764 de 30/12/71 – Edital de Chamamento............. 70,00
Fatura nº 5855 de 30/12/71 – Saudação de Natal.................. 150,00
Fatura nº 4706 de 30/06/71 Dec. 18/71............................... 90,00
Fatura nº 6603 de 30/07/72 – Concorrência 3/72.................. 25,00
Fatura nº 6598 de 30/07/72 – Dec. 3/72.............................. 50,00
Fatura nº 7840 de 29/03/7 – Comunicado............................ 50,00 4.367,00
................................................................................... 58.677,07
Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com a anulação da
seguinte dotação orçamentária:
Verba – 4.1.3.0-42
Ficha nº 399 – Aquisição de um caminhão basculante.........................................58.677,07
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Caraguatatuba, 28
de dezembro de 1973.
TEREZA
CURY NOGUEIRA
Prefeito
Municipal
Registrada e publicada
na Divisão de Expediente e Material da Prefeitura da Estância Balneária de
Caraguatatuba, em 28 de dezembro de 1973.
IVAN
FERREIRA FONSECA
Chefe
da D.E.M.
Este
texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
Caraguatatuba.